Modelo de gestión para optimizar el proceso de pagos de federación deportiva provincial de los Ríos

Esta investigación tiene como objetivo mejorar los procesos que se ejecutan en el área administrativa y financiera de Federación Deportiva de Los Ríos (FEDERIOS), en relación a la aplicación del control interno en cada una de las fases de las adquisiciones de bienes y servicios y su respectivo proce...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Posligua Semper, Maria Esther
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:Ecuador
Institución:Universidad de Guayaquil
Repositorio:Repositorio Universidad de Guayaquil
Idioma:español
OAI Identifier:oai:localhost:redug/65540
Acceso en línea:http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/65540
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:PROCESOS
CONTROL INTERNO
PAGOS
Descripción
Sumario:Esta investigación tiene como objetivo mejorar los procesos que se ejecutan en el área administrativa y financiera de Federación Deportiva de Los Ríos (FEDERIOS), en relación a la aplicación del control interno en cada una de las fases de las adquisiciones de bienes y servicios y su respectivo proceso de pagos, until the completion of the process of the obligation contracted with the supplier. Está investigación se enfoca de manera directa en la problemática antes descrita; la misma que deja en evidencia la inobservancia en la aplicación de las Normas de Control Interno (NCI), emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), en los conceptos básicos de la normativa contable gubernamental. Para lograr el propósito de esta investigación se la ha desarrollado de manera cualitativa y cuantitativa, basándose en la observación y en el contacto directo con el objeto investigado con métodos científico inductivo y deductivo, utilizando como instrumentos la encuesta y la entrevista al personal involucrado en el proceso de compras y pagos. Los resultados reflejaron la necesidad de mejorar y sistematizar los procesos de control generando las bases para la propuesta de mejoramiento en los procesos de pagos automatizando el control del área de adquisiciones que detalla el presente trabajo, implementando mecanismos de verificación que ayuden al correcto control interno institucional, integración de los sistemas optimizando los recursos económicos de la entidad